imho.ws |
|
20.01.2004, 11:00 | # 1 |
Member
Регистрация: 02.12.2003
Адрес: Там где истина
Сообщения: 381
|
1С:Бухгалтерия. Вопросы и ответы
1С:Предприятие - Вопросы и ответы (1С:Бухгалтерия)
Если есть какие либо вопросы по работе с комплексом программ 1С:Предприятия, всегда готовы помочь найти ответы! Если вы просите совет, то обязательно указывайте номер релиза предприятия, а также конфигурацию и её номер релиза. Ссылки на свежие релизы и прочие запросы постить здесь!
__________________
Молчание не всегда доказывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости. (с) Буаст |
09.04.2004, 12:45 | # 161 |
Registered Luser
Регистрация: 11.01.2003
Сообщения: 218
|
Semchevsky
То, что у тебя кнопки не отображались - похоже просто окно снизу зарезано. Либо разрешение экрана маленькое (во что я не очень верю) Растяни отчет вниз, либо разверни во весь экран. Конфигурация, для которой будет производится выгрузка, задается в настройках на закладке "Зарплата и бухучет". В позиции "Программа бухучета". Получается, что ты выгурзил для комплексной, а затащить пытаешься в бухгалтерию... А это совершенно различные вещи. План счетов, конечно, одинаков, а вот все остальное... ЗЫ. Ежели все равно для комплексной делает, закрой и открой отчет, после изменения конфигурации выгрузки. Он ее цепляет только при запуске обработки.
__________________
I dont like the drugs, but the drugs like me (c) Marilyn Manson Последний раз редактировалось Murzilka; 09.04.2004 в 12:50. |
09.04.2004, 12:51 | # 162 |
Administrator
Регистрация: 26.12.2003
Адрес: МПЛ - ВеликОтПив
Пол: Male
Сообщения: 2 226
|
Semchevsky
Как уже сказал Murzilka ты просто пытаешься грузить данные в другую конфу. У простой бухии могут быть варианты под упрощенку и бюджет, в комплексной такого нет.
__________________
Ты не должен ничего хотеть там, где ты ничего не можешь! Впрочем, обратное тоже справедливо! |
09.04.2004, 14:00 | # 163 |
Member
Регистрация: 22.03.2002
Адрес: Tazovsky
Сообщения: 380
|
Спасибо. Пошло но не все, пишет "неудачная попытка записи объекта. Выбранный счет является группой ( проводкой, счет 69.3) Порядковый номер объекта в файле :2. Запись проходит но с ошибками. Подскажите что можно сделать и где смотреть ошибки.
__________________
Каждый говорящий о смерти, думает о жизни |
09.04.2004, 14:09 | # 164 |
Registered Luser
Регистрация: 11.01.2003
Сообщения: 218
|
Semchevsky
Странно... Это говорит о несоответсвии планов счетов в ЗиК и бухгалтерии... (скорее всего проблемы с ЗиК, ИМХО). Т.к. судя по твоему описанию, он выгрузил на счет 69.3 без разбивки по субсчетам. (хотя может быть я чего-то недопонял, и все с точностью до наоборот, т.е. проблемы с бухгалтерией) Посмотри планы счетов в обоих конфигурациях и обнови ту, где нет субсчетов для 69.3
__________________
I dont like the drugs, but the drugs like me (c) Marilyn Manson |
09.04.2004, 14:56 | # 166 |
Registered Luser
Регистрация: 11.01.2003
Сообщения: 218
|
Semchevsky
Лучше вего обновить релиз конфигурации ЗиК. Наверняка можно как-нибудь и так исправить, но это надо экспериментировать и проверять, а у меня времени нету Тем паче, что придется обработку по выгрузке править... (скорее всего)
__________________
I dont like the drugs, but the drugs like me (c) Marilyn Manson |
09.04.2004, 15:32 | # 168 |
Registered Luser
Регистрация: 11.01.2003
Сообщения: 218
|
Semchevsky
245 и есть последняя... По ходу я тебя обманул слегка (поскольку с ЗиК практически не работаю). План счетов он получает от программы в которую будет производится выгрузка. Значит придется выгрузить план счетов из бухгалтерии, а потом затащить его в ЗиК через загрузку данных Так же, придется подправить шаблоны проводок... Для правильной последующей выгрузки в бухгалтерию... Но на это, так сразу, ничего не напишу... поковыряться надо... Либо у кого-нибудь поумнее меня интересоваться бАлин... Начал дописывать - свет вырубили... Кругом враги Слегка подразобрался. После того как загрузишь новые счета (не знаю можно ли выгрузить только два (точнее, можно-то можно, но вот подгрузятся они или заменят весь старый план счетов ХЗ)) Затем заходишь в "Справочники\Расчет зарлаты\Виды расчетов". Переходишь на закладку "ЕСН и старховые взносы" и правишь бухгалтерские проводки для ТФОМС (69.3.2) и ФФОМС (69.3.1)
__________________
I dont like the drugs, but the drugs like me (c) Marilyn Manson Последний раз редактировалось Murzilka; 09.04.2004 в 16:36. |
10.04.2004, 00:11 | # 169 |
Administrator
Регистрация: 26.12.2003
Адрес: МПЛ - ВеликОтПив
Пол: Male
Сообщения: 2 226
|
Semchevsky
Ты на всякий случай проверь релиз бухгалтерии, там при переходе с какого-то на какой-то релиз была обработочка перенос счетов 69. Если она не былоа сделана и выгрузка в ЗиК состоялась - имеешь то, что имеешь.
__________________
Ты не должен ничего хотеть там, где ты ничего не можешь! Впрочем, обратное тоже справедливо! |
10.04.2004, 07:48 | # 170 |
Guest
Сообщения: n/a
|
Вопрос по 1:С Бухгалтерия 7.7
Здравствуйте у меня такая проблема. в Отчётах по расчётам авансовых платежей ЕСН создаётся форма "РАСЧЁТ ПО АВАНСОВЫМ ПЛАТЕЖАМ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ПФР". В этом отчёте показывается сумма авансовых платежей по страховым взносам, хотя на самом деле мы эту сумму не устанавливали. Вопрос, как расчитывается эта сумма авансовых платежей и в какой базе данных её можно просмотреть и отредактировать. Данные находятся в DBF файлах. Прикрепляю файл Расчёт.rar в нём цветом отмечена ячейка. В архиве он в формате xls.
Последний раз редактировалось Plague; 18.09.2004 в 13:26. |
11.04.2004, 21:04 | # 171 |
Junior Member
Регистрация: 19.04.2002
Адрес: Дом
Пол: Male
Сообщения: 187
|
Есть такой,сожет быть очень тупой вопрос по ЗиК...
Есть бюджетная контора, все в зике вроди бы настроено, во всяком случае начисления зп происходит нормально. Единственный косяк с расчетом отчислений во всякие ФСС, ФФОМС и ТФОМС. В журнале расчета налогов там стоят нули.... Я полагаю что это косяк с бухгалтерскими прводками, в смысле я где-то не те счета поставил... Бухгалтер ничерта не понимает в 1С и я не могу от него добиться какие проводки и на какие виды расчетов сделать, чтобы все эти отчисления считались... Может кто в состоянии пролить свет на это дело?
__________________
Дураки не динозавры - они не вымрут... |
11.04.2004, 22:39 | # 172 |
Administrator
Регистрация: 26.12.2003
Адрес: МПЛ - ВеликОтПив
Пол: Male
Сообщения: 2 226
|
pvs
Должен быть документ "расчет налогов с ФОТ" и кроме всего нужно выполнить расчет этих налогов. Навскидку при расчете зряплаты есть закладка про расчет налогов. Добавлено через 1 минуту: pvs А про счета ты зря! Зик со счетами не работает. Это сказалось бы при выгрузке и нигде более.
__________________
Ты не должен ничего хотеть там, где ты ничего не можешь! Впрочем, обратное тоже справедливо! |
12.04.2004, 06:59 | # 173 |
Member
Регистрация: 22.03.2002
Адрес: Tazovsky
Сообщения: 380
|
У меня релиз 245, я его сразу ставил. А можно с этим счетом 69 что-то сделать?
У меня нет субсчетов 69.3.1 и 69.3.2, а есть только 69.3 Может их можно как-то подгрузить?
__________________
Каждый говорящий о смерти, думает о жизни Последний раз редактировалось Semchevsky; 12.04.2004 в 07:03. |
12.04.2004, 08:03 | # 174 |
::VIP::
Регистрация: 25.12.2002
Адрес: Москва
Сообщения: 952
|
Если есть тут бухи, то вопрос к ВАМ!
Как правильно провести НДС по затратам, если выручки нет? 1.Вообще не выделять. 2. Выделить и отнести на прочие расходы(скажем операционные) 3. Сделать отложенными и провести потом, когда выручка будет. 3. Что при этом показать в Декларации. НДС к возмещению приличный и терять его не хотелось бы!!! Добавлено через 7 минут: Semchevsky! Я вообще не понял, если нет счетов как же ты вообще настраивал шаблоны проводок? Думаю тебе пока не поздно надо: Сохраниться, и попробовать заново выгрузить план счетов из 1с.Бух 456(457),убедиться что счета появились проверив шаблоны проводок(их наличие) и перепровести начисления. |
12.04.2004, 08:54 | # 175 |
Member
Регистрация: 22.03.2002
Адрес: Tazovsky
Сообщения: 380
|
Я ничего из Бух. не выгружал. Сразу ставили Бух и ЗиК, и начали работать в ЗиК. Подскажите подробнее как выгрузить мне сейчас планы счетов в ЗиК?
И еще вопрос по Бух- Акт ввода в эксплуатацию. Весь заполнен. Пытаюсь ОК. Вопрос: Провести документ -ОК. Ответ Документ не проведен. Недостаточно расходов по счету 08.3 Хотя обороты есть и по Д-ту и по К-ту данного счета. Что не правильно делаем?
__________________
Каждый говорящий о смерти, думает о жизни Последний раз редактировалось Semchevsky; 12.04.2004 в 09:07. |
12.04.2004, 08:58 | # 176 |
::VIP::
Регистрация: 09.12.2003
Сообщения: 1 447
|
STOlet
Порядок списания НДС зависит от того, какая у тебя реализация: с НДС или без или ты на упрощенке. Общий случай - с НДС. Если материалы, услуги и т.д., формирующие затраты, получены и оплачены, смело включай в декларацию, даже если нет реализации за этот период (основное условие - затраты должны уменьшать налогооблагаемую прибыль). Если у тебя упрощенка - НДС также списывается в затраты. Такая ситуация, как у тебя, получается, когда пр-тие купило и получило материалы для производства, но само производство еще не начала или товар уже произведен, но еще не продан. Поверь, это вполне рядовая ситуация, которую ИМНС встречает достаточно часто и на особый контроль не берет. |
12.04.2004, 09:44 | # 177 |
::VIP::
Регистрация: 25.12.2002
Адрес: Москва
Сообщения: 952
|
Semchevsky!
1. 1С.Бух-Сервис-Обмен данными-Выгрузкав ЗИК! Там выбрать все счета, в настройках выбрать правило и файл выгрузки. Потом а 1С.ЗИК -Сервис-Обмен-Загрузка данных. Все счета должны перенестись! 2. Откуда по сч. 08.3 кредитовые проводки??? Руками что ли сделаны?? Они возникают именно после ввода в эксплуатацию!!! |
12.04.2004, 12:37 | # 178 |
Member
Регистрация: 22.03.2002
Адрес: Tazovsky
Сообщения: 380
|
STOlet
Спасибо!!! С этим вопросом разобрались. Есть еще один по БУХ : Модернизация . Пытаюсь ОК. Вопрос: Провести документ -ОК. Ответ Документ не проведен. Недостаточно расходов по внеоборотному активу "ХХХХХХХ" на счете Н01.09. Как этот счет формируется или как его сформировать
__________________
Каждый говорящий о смерти, думает о жизни |
12.04.2004, 19:38 | # 179 | |
Administrator
Регистрация: 26.12.2003
Адрес: МПЛ - ВеликОтПив
Пол: Male
Сообщения: 2 226
|
Semchevsky
Цитата:
__________________
Ты не должен ничего хотеть там, где ты ничего не можешь! Впрочем, обратное тоже справедливо! |
|
13.04.2004, 06:39 | # 180 |
::VIP::
Регистрация: 09.12.2003
Сообщения: 1 447
|
Проверять один только флаг ведения налогового учета правомерно только для вновь созданных предприятий, которые начали вести БУ в конфигурации, формирующей НУ одновременно с БУ. В этом случае:
- проверить, установлен ли флаг ведения НУ одновременно с БУ - перепровести документы поступления за периоды, предшествующие установке конфигурации с одновременным формированием БУ и НУ. Если флага не было, то за все периоды. - если Бухгалтерию 1С применили для и ранее действовавшего предприятия (действовавшего до установки программы), вручную сформировать начальные остатки по счетам НУ на дату ввода этих остатков по БУ. или если налоговый учет ведется с 01.01.2004, а на предыдущие периоды забили: - проверить, установлен ли флаг ведения НУ одновременно с БУ - вручную сформировать начальные остатки по счетам НУ на 31.12.2003 |
Теги (метки) |
1с бухгалтерия, 1с предприятие |
|
|